中共弥渡县委机构编制办公室2013年部门决算和
“三公”经费公开
文 县委编办 2014-11-21
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行国家和省州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;研究拟定我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法、实施细则并组织实施;统一管理全县各机关、事业单位的机构编制工作。
(二)围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
(三)拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门的机构改革方案;指导各县级机关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(四)拟订全县乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案;审核各乡镇的乡镇机构改革方案;指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(五)拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案,审核全县各事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调各事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(六)负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案;负责全县机关、事业单位补充人员招考计划、调配计划的人员编制审核。
(七)审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调部门之间、部门与乡镇之间的职责分工;负责各事业单位履行公共事业管理职能的审核。
(八)审核县人大、政协、人民法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(九)审核县委、县人民政府各部门、各乡镇、各科级事业单位的职能职责、内设机构、人员编制、领导职数。
(十)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督全县事业单位登记管理工作。
(十一)负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责全县各机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
(十二)负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同纪检监察机关查处机构编制违纪违规行为。
(十三)承担弥渡县机构编制委员会的日常工作。
(十四)承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共1个,单位名称:中国共产党弥渡县委员会机构编制办公室,为行政单位。编制2013年部门决算时,部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆1辆。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
三、2013年部门决算收支情况
(一)中共弥渡县委机构编制办公室2013年度公共预算财政拨款收入665959.14元,支出693235.52元,年末结余4192.64元。
(二)中共弥渡县委机构编制办公室2013年度政府性基金预算财政拨款收入0元,支出0元,年末结余0元。
(三)中共弥渡县委机构编制办公室2013年度财政专户管理资金收入0元,支出0元,年末结余0元。
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大理州弥渡县编办2013年收支决算总表 | |||
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
66.59 |
一、一般公共服务 |
59.67 |
其中:经费拨款(补助) |
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二、外交 |
0.00 |
专项收入拨款 |
|
三、国防 |
0.00 |
二、政府性基金预算收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
三、单位其他资金收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
1、事业收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
2、经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
3、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.43 |
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九、医疗卫生 |
2.83 |
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十、节能环保 |
2.00 |
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十一、城乡社区事务 |
0.00 |
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十二、农林水事务 |
0.00 |
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十三、交通运输 |
0.00 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
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十五、商业服务业等事务 |
0.00 |
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十六、金融监管等事务支出 |
0.00 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
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二十、住房保障支出 |
4.38 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
0.00 |
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二十二、国债还本付息支出 |
0.00 |
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二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
66.59 |
本年支出合计 |
69.31 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
3.14 |
年末结转和结余 |
0.42 |
合 计 |
69.73 |
合 计 |
69.73 |
附表2 | ||||||||||||||
大理州弥渡县编办2013年公共财政支出决算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门/单位编码 | 科目编码 (类款项) |
上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3.14 | 0.92 | 2.22 | 66.59 | 69.31 | 52.09 | 17.22 | 0.42 | 0.42 | |||||
127001 | 201 | 一般公共服务 | 1.04 | 0.92 | 0.12 | 59.05 | 59.67 | 44.55 | 15.12 | 0.42 | 0.42 | |||
127001 | 20110 | 人力资源事务 | 1.04 | 0.92 | 0.12 | 59.05 | 59.67 | 44.55 | 15.12 | 0.42 | 0.42 | |||
127001 | 2011001 | 行政运行 | 1.04 | 0.92 | 0.12 | 59.05 | 54.67 | 44.55 | 10.12 | 0.42 | 0.42 | |||
127001 | 2011099 | 其他人事事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
127001 | 208 | 社会保障和就业 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.43 | 0.33 | 0.10 | ||||||
127001 | 20802 | 民政管理事务 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
127001 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
127001 | 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||||
127001 | 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||
127001 | 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
127001 | 210 | 医疗卫生 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||||||||
127001 | 21005 | 医疗保障 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | |||||||||
127001 | 2100501 | 行政单位医疗 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |||||||||
127001 | 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||||
127001 | 211 | 节能环保 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
127001 | 21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
127001 | 2119901 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
127001 | 221 | 住房保障支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
127001 | 22102 | 住房改革支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||
127001 | 2210201 | 住房公积金 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
附表3 | |||||||||||||||
大理州弥渡县编办2013年政府性基金支出决算表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门/单位编码 | 科目编码 (类款项) |
部门/单位/科目名称 | 合计 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
无 | 无 | 无 | |||||||||||||
中共弥渡县委机构编制办公室2013年财政
拨款“三公”经费决算情况说明
中共弥渡县委机构编制办公室2013年财政拨款“三公”经费决算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2013年中共弥渡县委机构编制办公室根据工作安排,出国(境)经费支出0万元,开展0项工作。
二、公务接待费
2013年中共弥渡县委机构编制办公室公务接待费支出2.94万元,主要用于接待上级部门、周边县市编办到我办进行工作指导、业务交流产生的费用和挂钩联系村委会到县级办事、汇报情况产生的用餐、住宿等费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2013年中共弥渡县委机构编制办公室公车购置及运行维护费支出2.41万元,其中:购置费0万元、运行维护费2.41万元,主要用于保障单位日常出差、下乡等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表4 |
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大理州弥渡县编办2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |
|
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
5.35 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
2.94 |
3、公务用车 |
2.41 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
2.41 |
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
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