中共弥渡县委宣传部2013年部门决算和“三公”经费公开情况
2014-11-21
一、基本职能及主要工作
根据《中共弥渡县委办公室关于〈中共弥渡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案请示〉的批复》(弥党办字〔2002〕5号),中共弥渡县委宣传部主要职责如下:
(一)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。
(二)负责引导全县社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作。
(三)负责从宏观上指导精神产品的生产。
(四)负责规划、部署全县性的思想政治工作;管理县文明委办公室;管理县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室),统一领导全县对外宣传工作;配合县委组织部做好党员教育工作;会同有关部门研究改进群众思想教育工作;代管县延安精神研究会。
(五)会同县委组织部管理县教育局、县广播电视事业局、《大理日报》(弥渡报)社、弥渡一中、弥渡二中、弥渡县高级职业中学、弥渡县教师进修学校等部门和单位的领导干部;对各乡镇党委宣传委员、宣传干事、文明办专干、乡镇教办主任、乡镇中学校长的任免提出意见;制定宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。
(六)负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制定政策、法规;按照党中央同意部署和省州县党委的要求,协调宣传文化系统各部门之间的关系。
(七)负责指导、组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济决策、重大经济活动的宣传;指导规划全县企事业单位职工思想政治工作。
(八)负责指导宣传文化系统发展战略,发展规划和计划的研究制定;管理县级宣传事业宏观调控专项资金、县级文化事业建设费、精品创作扶持资金、外宣新闻兑奖资金,并提出使用意见;规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目;调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。
(九)完成州委及有关部门和县委、县政府交办的工作任务。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个。实有人数23人,其中:在职在编实有人数23人,离退休人数2人;财政全供养23人;在编实有车辆3辆。
三、2013年部门决算收支情况
一、宣传部2013年度公共预算财政拨款收入3079019.23元,支出2663412.23元,年末结余1274469.12元。
二、宣传部2013年度政府性基金预算财政拨款收入300000.00元,支出915640.00元,年末结余124360.00元。
三、宣传部2013年度财政专户管理资金收入 元,支出 元,年末结余 元。
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大理州弥渡县委宣传部2013年收支决算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款(地方公共财政预算)收入 |
307.9 |
一、一般公共服务 |
162.72 |
其中:经费拨款(补助) |
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二、外交 |
|
专项收入拨款 |
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三、国防 |
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二、政府性基金预算收入 |
30 |
四、公共安全 |
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三、单位其他资金收入 |
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五、教育 |
10 |
1、事业收入 |
|
六、科学技术 |
20 |
2、经营收入 |
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七、文化体育与传媒 |
77.4 |
3、其他收入 |
52.19 |
八、社会保障和就业 |
9.11 |
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九、医疗卫生 |
7.15 |
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十、节能环保 |
65.54 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务支出 |
3 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
11.15 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
44 |
本年收入合计 |
390.09 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
159.88 |
年末结转和结余 |
139.88 |
合 计 |
549.98 |
合 计 |
549.98 |
附表2 |
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大理州弥渡县委宣传部2013年公共财政支出决算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金 弥补收支 差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出 结余 |
项目 支出 结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 结余 |
项目支出 结余 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
弥渡县委宣传部 |
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2010305 |
专项业务活动 |
|
3.37 |
|
3.37 |
25 |
7.33 |
|
7.33 |
|
|
21.04 |
|
21.04 |
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|
2013301 |
行政运行 |
|
0.99 |
0.99 |
|
123.47 |
122.06 |
122.06 |
|
|
|
2.4 |
2.4 |
|
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|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
8.72 |
|
8.72 |
|
|
|
|
|
|
8.72 |
|
8.72 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
1.34 |
|
1.34 |
22 |
17.32 |
|
17.32 |
|
|
6.01 |
|
6.01 |
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|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
2 |
|
2 |
2 |
2 |
|
2 |
|
|
2 |
|
2 |
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|
2059999 |
其他教育支出 |
|
1.7 |
|
1.7 |
10 |
10 |
|
10 |
|
|
1.7 |
|
1.7 |
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2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
|
|
|
20 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
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2070199 |
其他文化支出 |
|
9.64 |
|
9.64 |
40 |
10.76 |
|
10.76 |
|
|
38.88 |
|
38.88 |
||||||||||||||||||||
|
2070504 |
新闻通讯 |
|
7.6 |
|
7.6 |
13 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
17.22 |
|
17.22 |
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|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
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|
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
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|
0.36 |
0.36 |
0.36 |
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附表2 |
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大理州弥渡县委宣传部2013年公共财政支出决算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金 弥补收支 差额 |
结余 分配 |
年末结转和结余 |
|
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合计 |
基本支出 结余 |
项目 支出 结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出 结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
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|
弥渡县委宣传部 |
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|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
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|
0.43 |
0.43 |
0.43 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
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8.06 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
24000.37 |
|
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
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|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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6.87 |
6.87 |
6.87 |
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2100599 |
其他医疗保障支出 |
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0.27 |
0.27 |
0.27 |
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2119901 |
其他节能环保支出 |
|
36.5 |
|
36.5 |
20 |
29.04 |
|
29.04 |
|
|
27.46 |
|
27.46 |
|
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|
2179901 |
其他金融监管等事务支出 |
|
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5 |
3 |
|
3 |
|
|
2 |
|
2 |
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2210201 |
住房公积金 |
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11.15 |
11.15 |
11.15 |
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附表3 |
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大理州弥渡县委宣传部2013年政府性基金支出决算表 |
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单位:万元 |
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部门/单位编码 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合计 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
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弥渡县委宣传部 |
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2070601 |
花灯艺术周补助经费 |
|
50 |
|
50 |
|
47.56 |
|
47.56 |
|
|
2.43 |
|
2.43 |
||||||||||||||
|
2296004 |
少年宫建设配套经费 |
|
24 |
|
24 |
30 |
44 |
|
44 |
|
|
10 |
|
10 |
||||||||||||||
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文件标题
2014-11-21
弥渡
弥渡县委宣传部2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明
弥渡县委宣传部财政拨款“三公”经费决算2013年情况如下:
一、公务接待费
2013年宣传部公务接待费支出12.65万元,主要用于接待州、县、乡各级部门产生的费用。
二、公务用车购置及运行维护费
2013年宣传部公车购置及运行维护费支出8.49万元,其中:运行维护费8.49万元,主要用于保障宣传部三辆车工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表4 |
|
大理州弥渡县委宣传部2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年决算数 |
合计 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
12.65 |
3、公务用车 |
8.49 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
8.49 |
(2)公务用车购置费 |
|
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