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弥渡县德苴乡人民政府2013年部门决算和“三公”经费公开情况

发布时间:2014-11-27 00:00
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 弥渡县德苴乡人民政府2013年部门决算和“三公”经费公开情况

 

  2014/11/27


   

    一、基本职能及主要工作

    (一)执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令,发布本级政府的决定和命令。

    (二)执行本乡内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

    (三)发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。

    (四)加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。

    (五)加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

    (六)加强基层民主,促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

    (七)承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理,农村集体资产管理职责。

    (八)加强政府自身建设,强化干部职工队伍建设。

    (九)办理上级人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    纳入2013年部门决算编报的单位共12个,分别是政府、党委、人大、纪委、财政所、水务工作站、林业工作站、农业工作站、畜牧兽医工作站、人口和计划生育服务中心、文化广播服务中心、社会保障服务中心,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。编制2013年部门决算时,财政预算拨款供养人员为120人,其中在职人员为95人,离退休人员为25人。其中:公共预算财政拨款开支人数82人,其中:在职人员66人,退休人员16人;公共预算财政补助开支人数38人,其中:在职人员29人,退休人员9人。

    三、2013年部门决算收支情况

    (一)弥渡县德苴乡人民政府2013年度公共预算财政拨款收入1889.96万 元,支出1889.96万元,年末结余0元。

    (二)弥渡县德苴乡人民政府2013年度政府性基金预算财政拨款收入50万元,支出50万元,年末结余0元。

    (三)弥渡县德苴乡人民政府2013年度财政专户管理资金收入0元,支出0元,年末结余0元。

 

附表1

 

 

 

大理州弥渡县德苴乡人民政府2013年收支决算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款(地方公共财政预算)收入

1939.96 

一、一般公共服务

269.35 

   其中:经费拨款(补助)

 

二、外交

 

        专项收入拨款

 

三、国防

0.6 

二、政府性基金预算收入

           

四、公共安全

 

三、单位其他资金收入

     

五、教育

 

  1、事业收入

          3

六、科学技术

30 

  2、经营收入

 

七、文化体育与传媒

37.22 

  3、其他收入

      58.06

八、社会保障和就业

221.22 

 

 

九、医疗卫生

15.5 

 

 

十、节能环保

2 

 

 

十一、城乡社区事务

45 

 

 

十二、农林水事务

967.07 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十五、商业服务业等事务

         30

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

十七、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

350.6 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

         20

本年收入合计

2001.02 

本年支出合计

    1988.56

 

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

      12.46

结余分配

      12.46

上年结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

2001.02 

 

2001.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大理州弥渡县德苴乡人民政府2013年公共财政支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门/单位编码

科目编码
(
类款项)

部门/单位/科目名称

合计

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结余

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结余

项目支出结余

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

 

 

12.46

 

2001.02

1988.56

688.01

1300.55

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

 

 

 

5.25 

 

5.25 

 

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

 

 

 

 

2.32 

 

2.32 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

 

 127.71 

 

127.71 

 

 

 

 

 

 

 

2010305

专项业务活动

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

 

 

2.05 

 

17.15 

 

15.1 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

 

 

 

3.91 

 

3.91 

 

 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

 

 

 

 

22.11 

 

22.11 

 

 

 

 

 

 

 

2011199

其他纪检监察事务支出

 

 

 

 

0.2 

 

0.2 

 

 

 

 

 

 

 

2011299

其他人口与计划生育事务支出

 

 

2.21 

 

38.03 

 

35.82 

 

 

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

 

 

 

 

0.6 

 

0.6 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

 

 

 

 

24.33 

 

24.33   

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2030601

兵役征集

 

 

 

 

0.6 

 

0.6 

 

 

 

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

 

 

 

 

30 

 

 

 30 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化 

 

 

0.45 

 

17.77 

 

17.32 

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

9.91

 

 

9.91

 

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

 

 

0.97

 

6.42

 

5.45

 

 

 

 

 

 

 

2080208

基层政权与社区建设

 

 

 

 

144.78

 

 

144.78

 

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

 

 

 

 

1.81

 

1.81

 

 

 

 

 

 

 

2080302

财政对失业保险基金的补助财政对生育保险基金的补助

 

 

 

 

0.51

 

0.51

 

 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

 

0.78

 

0.78

 

 

 

 

 

 

 

20803052080501

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

 

0.93

 

0.93

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

35.32

 

35.32

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

 

 

 

 

25.92

 

25.92

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

8.25

 

8.25

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

 

 

 

 

6.36

 

6.36

 

 

 

 

 

 

 

2100599

其他医疗保障支出

 

 

 

 

0.88

 

0.88

 

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

 

 

45

 

 

45

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

 

 

5.9

 

55.89

 

49.99

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130126

农村公益事业

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

 

 

0.07

 

25.83

 

25.76

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

 

 

0.81

 

17.11

 

16.30

 

 

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

 

 

15

 

 

15

 

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

 

 

 

 

294

 

 

294

 

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

2130701

对村级一事一议的补助

 

 

 

 

270

 

 

270

 

 

 

 

 

 

2130705

其他农林水事务支出

 

 

 

 

204.02

 

204.02

 

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水事务支出

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

 

 

 

 

235.63

 

 

235.63

 

 

 

 

 

 

2210106

 公共租赁住房

 

 

 

 

91.23

 

 

91.23

 

 

 

 

 

 

2210201

住房改革支出

 

 

 

 

23.74

 

23.74

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2070604

文化事业单位补助

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2136499

其他地方水利建设基金支出

 

 

 

 

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大理州弥渡县德苴乡人民政府2013年政府性基金支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门/单位编码

科目编码
(
类款项)

部门/单位/科目名称

合计

上年结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结余

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结余

项目支出结余

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 合计

50 

 

 

 

50 

50 

 

 50

 

 

 

 

 

 

 2070604

文化事业单位补助

 

 

 

 

10 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

2136499

其他地方水利建设基金支出

 

 

 

 

30 

 

 

 30

 

 

 

 

 

 

 2296002

用于社会福利的彩票公益金

 

 

 

 

4 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 2296003

用于体育事业的彩票公益金

 

 

 

 

6 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    德苴乡人民政府2013年财政拨款“三公”经费决算情况说明

    2013年德苴乡人民政府 “三公”经费决算支出数为15.67万元,其中:公务接待费5.67万元,公务用车购置和运行维护费10万元。

 

    弥渡县德苴乡人民政府2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

   

 

单位:万元

 

本年决算数

 

15.67

1. 因公出国(境)费

 

      2. 公务接待费

5.67

      3. 公务用车费

10

其中:(1)公务用车运行维护费

10

2)公务用车购置

 

    附件:“三公”经费口径说明

    1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。

    3.“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)使用本级财政公共财政预算拨款形成的上年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出,包括年初预算安排财政拨款支出数、年中财政追加预算安排支出数、以前年度财政拨款结余资金安排支出数。

    

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