第一部分 弥渡县密祉镇卫生院部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 弥渡县密祉镇卫生院部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
弥渡县密祉镇卫生院部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗,常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
(二)机构设置情况
本单位内设机构:院长办、副院长办、财务室、办公室、防保组、检验科、注射室、药房、门诊部、收费室、放射科、卫生监督协管站。
(三)重点工作概述
2019年度重点工作任务介绍:1、全面推进基本公共卫生服务项目,按《全县基本公共卫生服务实施方案》,全面推进“六大类十六项”基本公共卫生服务项目。2、加强地方病防治。3、认真贯彻落实好妇幼健康计划行动。4、加强计生工作者宣传员、药剂员培训。5、加强本镇孕前优生、优育健康检查。6、扎实推进“推套防艾”工作。7、全面落实独生子女“奖、优、免、补”各项政策。8、加强流动人口计划生育管理。9、依法依规开展好依法行政、文明执法。9、全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制17人。在职实有17人,其中: 财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入237.63万元,其中:一般公共预算财政拨款237.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入237.63万元,其中:本年收入237.63万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款237.63万元(本级财力237.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出237.63万元。财政拨款安排支出 237.63万元,其中,基本支出237.63万元,项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出22.01万元,主要用于在职人员养老保险支出。
财政对失业保险基金的补助0.75万元,主要用于在职人员的失业保险支出。
财政对工伤保险基金的补助0.14万元,主要用于在职人员的工伤保险支出。
财政对生育保险基金的补助0.66万元,主要用于在职人员的生育保险支出。
基层医疗卫生机构202.54万元,主要用于在职人员的工资及车辆支出、工会费支出。
行政单位医疗11.53万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出224.67万元(其中:基本支出224.67万元,项目支出0万元),其中基本工资42.74万元;津贴补贴68.42元;奖金3.56万元;绩效工资33.27万元;机关事业单位基本养老保险费22.01万元;职工基本医疗保险费11.53万元;其他社会保障费1.55万元;住房公积金13.39万元;其他工资福利支出28.20万元。
商品和服务支出4.38万元(其中:基本支出4.38万元,项目支出0万元),其中工会经费2.38万元;公务用车运行维护费2万元;其他商品和服务支出0万元。
对个人和家庭的补助8.58万元(其中:基本支出8.58万元,项目支出0万元),其他对个人和家庭的补助8.58万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费2019年为2万元,其中公务用车运行维护费2万元;2018年为0万元,其中公务用车运行维护费0万元,增减额为2万元,增减幅度100%。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
无
国有资产占用情况
无
本部门预算绩效情况说明
无
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