弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开
2019年3月17日
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心
2019年预算公开目录
第一部分 弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 弥渡县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
我县妇计中心以贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》为核心,坚持"以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主"的妇幼卫生工作方针。以妇幼保健、计划生育技术/政策研究及其工作落实为手段,以全面提高妇女儿童健康水平和出生人口素质为目的,按《大理州2017年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生和计划生育局《2017年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作,并履行相应职能与职责。
主要职能有:
1、宣传、执行《中华人民共和国母婴保健法》和国家妇幼卫生工作的方针政策,结合全县实际拟定妇幼保健计划生育服务工作计划和实施办法。
2、按《大理州2017年关爱妇女儿童健康行动工作实施方案》及弥渡县卫生和计划生育局《2017年度卫生计生工作及防艾目标管理责任书》要求开展工作。
(1)、负责全县妇幼保健、计划生育技术服务工作的业务指导和咨询。
(2)、组织妇幼保健、计划生育健康教育和健康促进策略及规划的实施与评价。
(3)、开展妇幼保健、计划生育技术服务领域的调查研究、讲座等学术活动,推广适宜技术和新技术。
(4)、落实人才培养计划。
1、选派本中心业务技术骨干赴省、州级医院进修学习。
2、实施“关爱妇女儿童健康行动方案对口帮扶”。
中心下设医务科、护理部、妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、婚检科、麻醉科、功能科、检验科、药剂科、收费室、门诊注射室、基层保健科、行政办、优促办、防艾推套办、财务科、后勤科、保卫科等20余个临床医疗、计划生育、公共卫生、后勤保障等服务科室。
3、开展乡/村妇幼保健、计划生育技术服务人员的业务培训。
(5)、负责全县妇幼卫生、计划生育服务信息的收集、整理、分析、反馈及管理工作。
(6)、了解并掌握全县妇女、儿童健康状况及影响因素。制定本机构建设、管理规范,并协助业务主管部门制定妇幼保健、计划生育服务工作发展规划。
(7)、了解妇幼卫生、计划生育服务工作发展动态,为业务主管部门和地方政府做出妇幼卫生工作重大决策提供科学依据和建议。
(8)、负责妇幼卫生、计划生育项目的事务性、技术性工作,开展与其它妇幼保健计划生育机构的交流与合作。
(9)、承担上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心设14个科室。
1.行政办:负责制定组织实施本单位内部管理制度,负责文电、机要、会务、保密、印鉴、档案等工作;负责对重要决策、重大问题、重点工作及领导批示的督查督办;负责政务公开、对投诉举报函件及时交付相关科室并督促办理。
2.医务科(护理部):负责医疗质量、护理质量、感染监控管理和医疗技术的科研与培训工作;负责业务技术人员的继续教育以及医疗、医技人员的业务考核、培训工作;负责进修实习人员的安排、参观人员的接待、管理等工作;负责医疗卫生计生下乡宣传、义诊咨询医技人员安排等工作;负责医疗质量控制和医疗资料的收集整理、归档管理工作;负责医疗废弃物的收集、贮存等工作。
3.后勤科:负责后勤、保障供电、水电管理、安全生产、安全保卫、车辆管理与制度、食堂管理、卫生创建、房屋修建、院容整顿、园林绿化等工作。
4.财务科:负责拟定单位财务管理及内部控制制度并组织实施;负责财务预决算、政府采购、财务及资产监督管理和内部审计等工作;负责国有资产监督和管理;负责本单位各种收费和兑付,各类专项资金的管理和监督;负责制定并组织实施对各科室绩效的考核。
5.儿科:负责提供新生儿常见感染性疾病诊断和治疗;负责危重患儿的识别和转诊;负责正确诊断儿童传染病,及时转诊并上报。
6.妇产科:负责提供产程监护和助产技术服务;负责开展分娩并发症的识别、急救和转诊;负责开展新生儿复苏;负责提供新生儿疾病筛查服务;负责开展自然分娩健康教育,促进自然分娩;负责提供新生儿常规保健服务;负责提供母乳喂养咨询与指导,促进产妇母乳喂养;负责新生儿疾病筛查(血样采集)和预防接种;负责开展新生儿听力筛查、早产新生儿视网膜病变筛查及其他病种筛查;负责接治基层医疗机构转诊的孕产妇;负责建立孕产妇急救绿色通道,提供危重孕产妇转诊;负责做好法定妇幼卫生报告信息的登记和报告。
7.妇女保健科:负责群体保健、青春期保健、更年期和老年期保健、乳腺保健等业务内容。
8.孕产儿童保健科:负责群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、高危儿管理、儿童康复;孕期保健、医学遗传咨询与产前筛查、产后保健。
9.计划生育技术服务科:负责计划生育指导、计划生育咨询指导、计划生育手术服务。
10.检验科:负责本机构检验相关的医学检查工作。
11.功能科:负责本机构检验B超、心电图相关的医学检查工作。
12.基层保健科:婚前保健、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、新生儿疾病筛查、危重孕产妇追踪管理等。
13.优生促进办公室:提供孕期指导、孕前咨询、孕前医学检查;负责建立各种工作登记,定期分析,提供对孕前保健工作的指导意见和建议。
14.药剂科:负责本机构药房、库房、器械等科室管理,负责药品器械采购管理维护及医院所有耗材的管理和发放工作。
(三)重点工作概述
从事妇女保健、儿童保健、孕产妇死亡监测、0至4岁儿童死亡监测、全县妇幼卫生工作督导、艾滋病母婴阻断、国家“防艾推套”、“优生健康检查”项目及妇女、儿童常见病、多发病、部分疑难杂症的诊疗等各项服务工作
1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度,加强财务核算、监督、管理、考核、分析,有效促进增收节支,提高经济效益,规范会计行为,使我院的财务管理水平逐年提高。
2、加强国有资产管理,防止国有资产流失,提高设备利用率,发现问题提出改进措施。
3、进一步完善新型农村合作医疗及城镇居民医疗管理工作,有效提高住院分娩率,降低“两个”死亡率,促进妇幼保健计划生育工作的不断发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制 0人,事业编制53人。在职实有59人,其中: 财政全供养 59人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员18人,其中: 离休 0人,退休18人。
车辆编制3辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 920.21万元,其中:一般公共预算财政拨款920.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入920.21万元,其中:本年收入920.21万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款920.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
2019年部门预算总支出920.21万元。财政拨款安排支出 920.21万元,其中,基本支出916.21万元,项目支出4万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于事业单位离退休1.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出95.62万元,财政对失业保险基金的补助3.24万元,财政对工伤保险基金的补助1.19万元,财政对生育保险基金的补助2.87万元,妇幼保健机构772.13万元,事业单位医疗44.14万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出916.21万元,项目支出4万元)。基本工资213.81万元,津贴补贴252.97万元,奖金17.82万元,绩效工资125.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费95.62万元,职工基本医疗保险缴费44.14万元,其他社会保障缴费7.3万元,住房公积金57.56万元,其他工资福利支出84万元,工会经费10.18万元,公务用车运行维护费6万元,其他商品和服务支出1.02万元;项目支出4万元。
省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费预算6万元,2019年“三公”经费预算6万元,与上年对比无增减。
(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明
2018年基本支出预算970.36万元,2019年基本支出预算916.21万元,比上年减少54.15万元。减少原因为工资福利支出的减少。
(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明
2018年项目支出预算4万元,2019年项目支出预算4万元,与上年相比无增减。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无。
机关运行经费安排
无。
国有资产占用情况
无。
本部门预算绩效情况说明
无。
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心
2019年3月13日
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