弥渡县卫生监督所2019年部门预算公开
2019年3月17日
弥渡县卫生监督所部门2019年预算公开目录
第一部分弥渡县卫生监督所部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分弥渡县卫生监督所部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
弥渡县卫生监督所2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、拟定并组织实施全县卫生计生监督执法工作计划;
2、依法开展全县公共场所、集中式供水单位及涉水产品生产企业、放射诊疗单位、消毒产品生产企业卫生行政许可申请的受理、审核和批准后《卫生许可证》、《放射诊疗许可证》等证件发放相关工作;
3、依法开展全县公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、放射卫生、计划生育、职业卫生、采供血卫生、传染病防治及餐饮具集中消毒单位的日常监督管理工作;
4、组织开展全县各专业卫生监督专项执法检查,进行卫生监督抽检,负责收集整理全县卫生监督信息,并进行报告;
5、依法对全县公共场所、医疗机构、传染病防治单位、学校、集中式供水单位、放射诊疗单位、职业健康检查机构、采供血机构及餐饮具集中消毒单位违反卫生法律、法规的行为进行立案、调查取证及采取必要的控制措施,并执行行政处罚的具体事宜;
对群众投诉、举报的卫生计生违法行为进行调查核实,经核实后的违法行为依法进行立案查处;
7、对卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见;
8、开展卫生计生法律、法规知识的宣传、教育、培训和咨询;
9、开展卫生监督协管工作。制定卫生监督协管实施方案,负责卫生监督协管服务工作的实施、指导、检查、考核工作,加强对协管员的培训、使用和管理;
10、做好县域内企业食品安全标准备案相关工作。
(二)机构设置情况
2002年弥渡县卫生监督所核定人员编制7人。目前,弥渡县卫生监督所在岗人员共11人,其中在职在编人员7人(其中所长1人,副所长1人,卫生监督员5人),聘请临时卫生执法辅助人员4人。弥渡县卫生监督所内设五个股室,即:综合办公,公共场所及饮用水卫生监督股,学校卫生监督及法制督查股,医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育监督股,卫生监督协管及食品安全管理股。
(三)重点工作概述
卫生监督所分管学校卫生监督及法制督查股和医疗卫生、职业卫生、放射卫生。负责卫生监督协管及食品安全管理股工作、公共场所及饮用水卫生监督股。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入120.50万元,其中:一般公共预算财政拨款120.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入120.50万元,其中:本年收入120.50万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款120.50万元(本级财力120.50万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出120.50万元。财政拨款安排支出120.50万元,其中,基本支出110.50万元,项目支出10万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
208(类)-0505(款)“社会保障和就业支出”机关事业单位基本养老保险缴费支出9.80万元;208(类)-2702(款)“社会保障和就业支出”财政对其他社会保险基金的补助对工伤保险补助0.13万元,208(类)-2703(款)“社会保障和就业支出”财政对其他社会保险基金的补助对生育保险补助0.3万元。210(类)-0402(款)“卫生健康支出”卫生监督机构105.71万元;210(类)-1101(款)“卫生健康支出”行政事业单位医疗4.56万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出99.11万元,其中基本工资18.89万元,津贴补贴54.33万元,奖金1.57万元,机关基本养老保险缴费9.80万元,职工基本医疗保险缴费4.56万元,其他社会保险缴费0.43万元,住房公积金5.93万元,其他工资福利支出3.60万元。商品和服务支出11.39万元,其中办公费1.40万元,工会经费1.06万元,公务用车运行维护费2.0万元,其他交通费用6.93万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
公务接待费本年预算数0.5万元,上年预算数0万元,增减100%;公务用车运行费本年预算数2万元,上年预算数2万元增减0%,公务接待费增加原因为项目增加,预算支出增加。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排
无
国有资产占用情况
无
本部门预算绩效情况说明
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