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弥渡县卫生健康局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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弥渡县卫生健康局2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共弥渡县委办公室 弥渡县人民政府办公室关于印发弥渡县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(弥党办发〔201936号),弥渡县卫生健康局的主要职责:

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,负责拟定全县卫生健康工作的相关政策措施和管理办法。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施,推进公共卫生健康资源向基层延伸。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,负责组织推进公立医院改革,研究制定医药卫生体制改革措施及建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,统筹推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织实施全县重大疾病和重点疾病的防治规划、全县的免疫规划方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息;组织实施各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.承担弥渡县老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策

建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生、职业健康安全的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测分析,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。

9.加强卫生健康人才队伍建设,参与全县人才队伍建设的政策制定;牵头研究制定并组织实施全县卫生人才队伍发展规划和有关政策措施;组织实施“弥渡名医”选拔培养工程;做好全县各类人才的医疗保健工作;指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设,探索基层运行新机制,完善乡村医生管理制度。完成县人才工作领导小组交办的其他工作。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,拟订中医药发展规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策措施。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

12.推进“健康生活目的地牌”战略实施,促进大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。推进卫生健康科技创新发展。

13.承担弥渡县干部保健委员会办公室、弥渡县艾滋病防治委员会办公室、弥渡县爱国卫生运动委员会办公室、弥渡县地方病防治领导小组办公室、弥渡县计划免疫协调领导小组办公室、弥渡县鼠害联防领导小组办公室、弥渡县血吸虫病防治领导小组办公室工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康弥渡战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二)机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构,包括:

1.办公室

2.政策法规股

3.疾病预防控制股(突发公共卫生事件应急指挥中心)

4.医政药政管理股

5.基层卫生健康股

6.人口监测与家庭发展股(县计划生育协会)

7.健康产业发展股

8.中医药管理办公室

9.防治艾滋病办公室

所属单位15个,分别是:

行政单位1个,具体为:弥渡县卫生健康局。

事业单位14个,具体为:

1.弥渡县人民医院

2.弥渡县中医院

3.弥渡县妇幼保健计划生育服务中心

4.弥渡县疾病预防控制中心

5.弥渡县血吸虫病防治站、

6.弥渡县卫生监督所(参公)

7.弥渡县红岩镇中心卫生院

8.弥渡县新街镇中心卫生院

9.弥渡县弥城镇社区卫生服务中心

10.弥渡县寅街镇中心卫生院

11.弥渡县苴力镇卫生院

12.弥渡县密祉镇卫生院

13.弥渡县德苴乡卫生院

14.弥渡县牛街彝族乡卫生院

(三)重点工作概述

1.夯实基础,提升服务能力。开展县人民医院传染病区建设、县疾控中心实验室建设,持续开展县中医整体改造项目,完善县妇幼保健院综合楼后续装修,强化硬件设施;通过考核招聘1人、面向全国开展新型冠状病毒感染肺炎34人,安置2人到各医疗单位,补充专业技术人员缺口;持续开展在职人员继续教育和技能培训;继续保持打击非法行医的高压势态,继续开展医疗机构综合监督工作。

2.健全疾病预防控制体系,主要疾病得到有效遏制。建立以县疾控中心、县血防站为龙头,乡镇卫生院为枢纽,村卫生室为网底,县乡村三级联动,横到边纵到底的疾病预防控制体系,卫生应急处置、传染病防控、免疫规划、卫生监督与检验、血吸虫病防治、艾滋病防治稳步开展。一是县内新冠感染疫情有效控制,疫情发生以来,县委、县人民政府迅速反应,及时启动Ⅰ级响应,成立弥渡县委县政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控领导小组,组建防控工作指挥部,紧盯疫情发展态势,坚持按照“外防输入、内防扩散”的原则做好人员跟踪摸排;设县人民医院为救治定点医院,抽调专家组,救治到位;有力、有序、有效筹备应急物资;从应急处置到分区分级,再到常态化防控,采取联防联控、群防群控,认真落实各阶段防控措施,县域内1名新型冠状病毒感染患者得到有效救治,未造成疫情扩散。二是主要传染病得到有效控制,健全传染病监测预警机制,继续保持无白喉、小儿麻痹、百日咳、新生儿破伤风和结核性脑膜炎病例发生。三是稳步推进基本公共卫生服务,疾控包、健康教育包、卫生监督包、妇幼包等工作稳步推进。五是持续推进血吸虫病防治,稳步开展查螺、灭螺、查治病工作,全县螺区没有新增,未查出血吸虫病人、病畜、阳性钉螺。

3.抓实深化医药卫生体制改革工作。辖区内公立医疗机构药品采购严格执行“两票制”,健全完善公立医院财政补贴政策,严格控制医疗费用不合理增长,加快医保支付方式改革,扎实推进分级诊疗制度建设,加快现代医院管理制度建设。

4.持续开展健康扶贫工作。一是积极做好建档立卡人口参保及医疗报销政策落实。全县建档立卡人口,除参加职工医保、异地参保、入伍服役以外,实现了应保尽保。二是巩固好县乡村三级医疗机构达标成果,乡镇卫生院能力不断提升。三是不断夯实基层网底建设,89个村(社区)卫生室(卫生服务站)全面实施村医乡管村用,进一步明确了乡村医生职责。为全县乡村医生购买了养老保险,真正解决了后顾之忧。四是严格执行“先诊疗后付费”“一站式”结算,有针对性地对异地就医患者和重点人群进行健康扶贫政策宣传,指导外出人员执行外出地就医登记备案制度,确保医保健康扶贫政策落实到位。五是扎实开展大病专项救治。发现一例、新增一例、建档一例、管理一例、救治一例。六是抓实家庭医生签约服务。坚持重签约、重服务、重实效,坚持签约一人、履约一人、做实一人。

5.抓实妇幼健康和老龄健康服务模式转变,促进人口均衡发展。加强人口监测与形势分析,深化全员人口信息系统建设。无孕产妇死亡,圆满完成农村妇女常见病筛查及“两癌筛查”、孕前优生健康检查、贫困地区儿童营养改善项目、避孕药具管理、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断等基本和重大公共卫生服务项目。

6.抓实党风行风建设。强化法制建设,按照“管行业必须管行风”“谁主管、谁负责”的工作要求,努力营造干部清正、部门清廉、政治清明、医务人员廉洁的良好政治生态。扎实开展医疗专项整顿活动、医疗乱象整治活动,继续保持打击非法行医的高压势态,继续妥善处置医疗纠纷4起,全体职工参与学习强国APP和在线学习,将思想政治素质教育融入日常教育,增强责任担当。进一步规范药品耗材采购使用、项目资金使用、健全社会保障体系,加强医疗服务监管、规范医务人员行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共15个。其中:财政全额供给单位13个;差额供给单位2个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位11个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制654人,其中:行政编制20人,事业编制630人,工勤人员编制4人。在职实有738人,其中:财政全额保障349人,财政差额补助389人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员295人,其中:离休1人,退休294人。

车辆编制23辆,实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1287.96万元,其中:一般公共预算1287.96万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年预算数对比增加155.48万元,增长13.73%,主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1287.96万元,其中:本年收入1287.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1287.96万元(本级财力1287.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加155.48万元,增长13.73%,主要原因是本年项目支出增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1287.96万元。财政拨款安排支出1287.96万元,其中:基本支出449.95万元,与上年预算数对比增加59.34万元,增长15.19%,主要原因是本年调入事业人员7人;项目支出838.01万元,与上年预算数对比增加96.14万元,增长12.96%,主要原因是本年项目支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1287.96万元,按功能科目分组具体为:

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.26万元,主要用于离退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元,主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.00万元,主要用于遗属补助。

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出834.74万元,主要反映行政运行人员和公用基本支出344.42万元以及离岗乡村医生退养15.32万元,领导干部体检60万元,奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费专项补助资金400万元,严重精神障碍患者救治及奖补资金15万元。

2100199 卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出146.47万元,主要用于医疗机构收治无助、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出26万元,乡村医生订单定向免费培养3.75万元,老龄事务补助资金2万元,基层人员生活补助资金114.72万元。

2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出5万元,主要用于综合医院改革公立医院取消药品加成减少的合理收入补助的支出。

2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出49.90万元,主要用于基层医疗机构基本药物零差价率补偿经费10万元,建档立卡贫困人口家族医生签约服务专项资金39.90万元。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构41万元,主要用于鼠害联防防治经费15万元,艾滋病及其他疾病防治专项经费26万元。

2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务105.32万元,主要用于基本公共卫生服务项目105.32万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.11万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.89万元,主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.88万元,主要用于在职人员的住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1287.96万元,其中:基本支出449.95万元,项目支出838.01万元。按部门经济科目分组具体为:

1301工资福利支出420.06万元(其中:基本支出420.06万元,项目支出0万元)。

30101基本工资支出107.88万元(其中:基本支出107.88万元,项目支出0万元)。

30102津贴补贴支出100.99万元(其中:基本支出100.99万元,项目支出0万元)。

30103奖金49.79万元(其中:基本支出49.79万元,项目支出0万元)。

30107绩效工资57.92万元(其中:基本支出57.92万元,项目支出0万元)。

30108机关事业单位基本养老保险缴费47.39万元(其中:基本支出47.39万元,项目支出0万元)。

30110职工基本医疗保险缴费23.11万元(其中:基本支出23.11万元,项目支出0万元)。

30112 其他社会保障缴费2.10万元(其中:基本支出2.10万元,项目支出0万元)。

30113住房公积金30.88万元(其中:基本支出30.88万元,项目支出0万元)。

2.302商品和服务支出865.90万元(其中:基本支出27.89万元,项目支出838.01万元)。

30201办公费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元)。

30218专用材料费838.01万元(其中:基本支出0万元,项目支出838.01万元)。

30228 工会经费4.93万元(其中:基本支出4.93万元,项目支出0万元)。

30239其他交通费用16.30万元(其中:基本支出16.30万元,项目支出0万元)。

30299其他商品和服务支出1.26万元(其中:基本支出1.26万元,项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

30305生活补助2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州配套事项

我单位2023年无与中央、省、州配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0万元,其中:基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,与上年预算数对比减少2万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2023年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数对比减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我单位2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元,与上年预算数对比减少2万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少原因是:我单位本年无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年预算数对比减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费预算0万元,与上年预算数对比减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费预算0万元,与上年预算数对比减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

紧紧围绕全面进入小康社会的总体目标,为进一步贯彻落实省、州健康扶贫的相关政策措施。推动优秀人才向基层流动,整体提升我县卫生健康事业发展水平。贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规,结合弥渡实际,负责拟定我县卫生工作的相关政策和管理办法。推进医药卫生体制改革。拟订全县卫生改革与发展目标、规划和政策,起草卫生、食品安全、药品、医疗器械相关地方性法规和政府规章草案,拟定卫生、食品安全、药品、医疗器械规范性文件,依法制定有关地方标准和技术规范。统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(二)重点项目绩效目标

2023年用于保障弥渡县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出987.01万元,如医疗机构收治无助、贫困、突发事件患者专项医疗补助资金的支出,艾滋病及其他疾病防治专项经费、提供从业人员健康体检及公共卫生监测、计划免疫乙肝疫苗补助和结核病项目县级配套费的支出,开展贫困地区儿童营养改善试点项目工作经费的支出,基本公共卫生服务项目及鼠害防治工作经费的支出,奖优免补、特别扶助、独生子女补助保健费的支出等开支。与上年对比减少145.47万元,下降12.84%,项目核减。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排27.89万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少18.11万元,下降39.37%,主要原因是办公费、公务接待费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额537.62万元,其中,流动资产416.21万元,固定资产121.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.28万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加57.54万元,其中固定资产减少13.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数。

第二部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务项目县级配套经费

二、立项依据

根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(大发〔20096号)、《云南省卫生厅、云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见的通知》(云卫发〔201326号)、云卫计层发〔201716号、大卫发〔2017213号文件精神,稳步落实该项政策的实施。

三、项目实施单位

弥渡县卫生健康局

四、项目基本概况

基本公共卫生服务项目的实施,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医疗卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

五、项目实施内容

我单位贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规,推进医药卫生体制改革。负责实施基本药物制度,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出基本药物价格政策的建议。拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。负责疾病预防控制工作,依照全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略,制定全县的免疫规划方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生(公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理)、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。负责医疗机构(含民营医院)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科研项目,参与拟定医学教育发展规划,组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。指导卫生人才队伍建设工作,编制卫生人才发展规划。

六、资金安排情况

我县2023年基本公共卫生服务项目县级配套经费计划投入105.32万元,基本公共卫生服务项目覆盖我县26.12万人口,与人民群众的生活和健康息息相关。总体促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念。提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障。

七、项目实施计划

县卫生健康委员会:负责研究制定工作计划,审核基础材料,提出年度资金分配方案,并做好项目实施过程中的实施管理、资金使用管理、项目监督检查,配合做好绩效评价。

县财政局:负责资金的预算管理和资金拨付,并组织对资金的使用和管理情况等开展绩效评价和监督检查。

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规,推进医药卫生体制改革。负责实施基本药物制度,拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出基本药物价格政策的建议。拟定社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施,规划并指导社区卫生服务体系建设工作,负责妇幼保健的综合管理和监督。负责疾病预防控制工作,依照全县重大疾病和重点疾病的防治规划与策略,制定全县的免疫规划方案,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生(公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品、涉及饮用水安全产品卫生、环境与健康管理)、学校卫生监督管理以及负责传染病防治监督。负责医疗机构(含民营医院)医疗服务的全行业监督管理,按照规定和要求制定全县医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血管理的规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。组织制定医药卫生科技发展规划,组织实施医药卫生科研项目,参与拟定医学教育发展规划,组织开展卫生专业技术人员继续教育工作。指导卫生人才队伍建设工作,编制卫生人才发展规划。

八、项目实施成效

按要求完成上级下达的指标任务。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。整个基本公共卫生服务项目稳步推进,辖区居民基本公共卫生均等化服务水平不断提高。

第三部分 弥渡县卫生健康局2023年部门预算表

(详见附件)

附件:弥渡县卫生健康局2023年部门预算表

监督索引号53292501436100111

弥渡县卫生健康局2023年部门预算表

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