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  • 成文日期: 2024-03-09
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弥渡县文学艺术界联合会2024年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2024-03-09 11:14
来源:弥渡县文学艺术家联合会
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弥渡县文学艺术界联合会2024度部门预算及经费预算情况公开说明

目录

第一部分弥渡县文学艺术界联合会2024年部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  弥渡县文学艺术界联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

部分弥渡县文学艺术界联合会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

、对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分弥渡县文学艺术界联合会2024部门预算编制及三公经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、发挥党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带作用。

2、繁荣社会主义文艺,弘扬先进文化、发掘地方文化。

3、推动弥渡文学艺术事业繁荣发展,为弥渡经济社会全面、快速、持续、协调发展服务。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构包括办公室、编辑部、组联股。

我部门所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、紧紧围绕中心,服务全县大局。团结带领广大文艺工作者,坚持以人民为中心的创作导向,大弘扬民族文化和社会主义核心价值观,讴歌以改革创新为核心时代精神,通过精心打造弥渡文艺品牌,出更多文艺佳作,充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

2、坚持弘扬主旋律,实施精品工程。深入挖掘我县丰厚的传统文化、地域文化、民族文化资源,加强重大文艺创作选题策划论证,大力实施文艺精品工程。

3、突出基础工作,推动基层群众文艺繁荣。以完善基层文化基础设施和文艺队伍为重点,加强基层文艺和文联体系建设,夯实群众文艺繁荣基础。

4、突出组织优势,加强文艺人才队伍培养。遵循文艺人才成长规律,牢固树立人才是第一资源和核心竞争力的观念

5、实施文化交流,加大文艺走出去步伐。积极创造条件,采取走出去、请进来等形式,加强同上级文艺部门、艺术团体的联系与合作,加强同州内外文联组织及文艺家的协作与交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制0人,事业编制4人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

部门2024年部门财务总收入135.66万元,其中:一般公共预算169.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算对比减少33.93万元,下降20.00%,主要原因是单位人员减少,工资、社会保险缴费减少。

(二)财政拨款收入情况

部门2024部门财政拨款收入135.66万元,其中:本年收入135.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款135.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.93万元,下降20.00%,主要原因是单位人员减少,工资、社会保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出135.66万元。财政拨款安排支出135.66万元,其中:基本支出108.66万元,与上年对比减少31.16万元,,下降22.29%,主要原因是单位人员减少,工资、社会保险缴费减少;项目支出27.00万元,与上年对比减少2.77万元,,下降9.30%,主要原因是2024年减少了美食街开街书画摄影作品展项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2012901一般公共服务支出群众团体事务行政运行72.63万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、住房公积金支出

2013399一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出27.00万元,主要用于我部门《弥渡文化》办刊经费、协会及文联工作经费换届工作经费

2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出0.18万元,主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老缴费支出10.01万元,主要用于养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出13.94万元,主要用于单位职工职业年金缴费。

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出4.92万元,主要用于医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗  其他行政事业单位医疗支出0.19万元主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出6.79万元,主要用于职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024下专项转移支付项目

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我部门编制了2024年政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4.20万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算4.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

我部门2024一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.50万元,与上年相比无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2024因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无变化,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2024因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我部门2024公务接待费预算为0.50万元,与上年相比无变化,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2024公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年一致,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年一致,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024公务用车购置及运行维护费预算与上年一致,无增减变动。

、重点项目预算绩效目标情况

    我部门2024重点项目3

项目1:《弥渡文化》办刊经费10.00万元。

绩效目标:收集、整理、出版发行《弥渡文化》刊物的编辑及发行,组织好会员开展文艺创作、学术交流、调研工作。

项目2:协会活动费及文联工作经费15.00万元。

绩效目标:各协会及会员单位的业务学习、交流;繁荣文学艺术创作,强化科学管理,改进机关作风,提升整体效益;组织文艺爱好者调研、采风、收集资料、出版补助等费用;鼓励本土文艺家积极创作优秀文艺作品,围绕中心服务大局,举办丰富多彩的文艺活动。推动弥渡文艺的繁荣发展。

   项目3:换届工作经费2.00万元。

绩效目标:完成2024年将选举新一届领导班子,共同谋划未来五年弥渡县文艺工作和文联工作发展大计,修改完善《弥渡县文学艺术界联合会章程》。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024机关运行经费安排7.06万元,主要用于保障机构正常运转的公用经费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少1.99万元,部门人员减少,机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231我部门资产总额33.94万元,其中流动资产28.86万元,固定资产5.08万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.54万元,其中流动资产增加1.55万元,固定资产减少1.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截止20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开数为202312月(20241月上报)资产月报数据。

第二部分弥渡县文学艺术界联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

协会活动费及文联工作经费

二、立项依据

依据弥党发【201430号文件,中共弥渡县委关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的意见,设立次项目。

三、项目实施单位

弥渡县文学艺术界联合会。

四、项目基本概况

组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作,推出有地域特色的文艺精品。

五、项目实施内容

积极组织协会会员开展活动,努力创作优质文艺作品保障《弥渡文化》稿源。

六、资金安排情况

协会活动费及文联工作经费共预算15.00万元。

七、项目实施计划

创作优质文艺作品保障《弥渡文化》稿源120篇;组织协会会员开展活动;做好协会日常工作。

八、项目实施成效

组织会员开展文艺创作、学术交流、调研工作。

第三部分弥渡县文学艺术界联合会2024部门预算表

(详见附件)

180025弥渡县文学艺术界联合会公开表20240309104817685

监督索引号53292501872100111

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