欢迎进入弥渡县人民政府网站! 今天是:
今天夜间到明天白天我县多云间晴,最高气温26℃,最低气温14℃,森林火险气象风险等级2~3级。(2024年5月5日16时弥渡县气象台发布) 2024-05-05 16:31:58
  • 索引号: 015243996/2020-07946
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 体裁:

弥渡县中医院2016年度部门决算目录

发布时间:2017-08-17 00:00
来源:
【打印文本】
分享到:

弥渡县中医院

2016年度部门决算目录

2017年8月17日


第一部分部门(单位)概况

一、主要职责

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

(三)重点工作任务介绍

第二部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、   三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、财政专户管理资金收入支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出情况

第四部分重要事项、相关口径和名词解释

一、机关运行经费支出情况

二、政府采购决算情况

三、其他重要事项情况说明

第一部分部门(单位)概况

一、主要职能   

弥渡县中医院以中医为主,中西医结合,是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院,同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院。设有内科、外科、妇产科、针灸科、肛肠科、功能科、门诊部等10多个科室,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算构成单位

纳入弥渡县中医院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位XX个,参照公务员法管理的事业单位XX个,其他事业单位1个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

弥渡县中医院2016年度末实有人员编制77人。其中:事业编制77人;在职在编实有事业人员207人。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

(三)重点工作任务介绍

深化医院县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进县级公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(报表见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情

二、收入决算情况

弥渡县中医院2016年度收入合计10055万元。其中:财政拨款收入4438万元(其中:基本支出拨款738万元,项目支出拨款3700万元),占总收入的44%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5618万元,占总收入的56%;经营收入0万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%

财政拨款收入比上年增长685%,增长的主要原因是拨入中央预算内资金3700万,用于弥渡县中医院整体改造建设项目。业务收入35%增长,主要原因是业务量较上年增长30%

三、支出决算情况

弥渡县中医院2016年度支出合计6243万元。其中:基本支出2774万元,占总支出的44%;项目支出3469万元,占总支出的56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出738万元。与上年565万元对比增长30%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出738万元占基本支出的99.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.3%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度用于弥渡县中医院整体改造建设项目保中央预算内资金3700万,尚未使用,结账下年。使用上年专科专病建设项目资金18.30万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入4438万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4438万元、政府性基金拨款0万元。增长685%,增长的主要原因是拨入中央预算内资金3700万,用于弥渡县中医院整体改造建设项目。

2016年度财政拨款支出756万元,其中:一般公共预算财政拨款支出756万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年对比增长34%,主要原因人员工资政策性的增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4438万元,同比增增长685%,增长的主要原因是拨入中央预算内资金3700万,用于弥渡县中医院整体改造建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出756万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长34%,主要原因人员工资政策性的增长。

1.一般公共服务(类)支出756万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于在职人员工资641万元、退休人员经费95万元、公务用车运行费2万元;

2.外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(需写明相关支出情况);

3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(需写明相关支出情况);

4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(需写明相关支出情况);

……

七、财政专户资金收入支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、财政拨款三公经费支出情况

()“三公经费财政拨款支出决算总体情况

XX部门2016年度三公经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为XX万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为XX万元,完成预算的XX%2016年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数XX万元,主要原因是……(需具体分析)。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是预决算与上年相同)。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务接待费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%

()“三公经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出XX万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占0.3%;公务接待费支出XX万元,占XX%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出XX万元。全年安排XX(相关单位)因公出国(境)团组XX个,累计XX人次。开展内容包括:

具体出国开支及开展工作情况等……

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出2万元。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,弥渡县中医院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出XX万元。其中:

国内接待费支出XX万元(其中:外事接待费支出XX万元)。主要用于XX(需写明相关工作范围)发生的接待支出。XX部门XX年国内公务接待XX批次(其中:外事接待XX批次),接待人次XX人(其中:外事接待人次XX人),主要包括……

国(境)外接待费支出0万元。主要用于0(相关工作范围)发生的接待支出。XX部门0年国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,主要包括……

第四部门重要事项、相关口径和名词解释

()机关运行经费支出情况

弥渡县中医院运行经费支出738万元,与上年对比增长34%,主要原因人员工资政策性的增长。

(二)政府采购决算情况

XX部门2016年度采购计划金额合计XX万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元;实际采购金额XX万元,其中:货物XX万元、工程XX万元、服务XX万元。

(三)其他重要事项情况说明

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。

(四)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5.单位需要说明的其他口径。

                  

               弥渡县中医院

                               201787

附件:弥渡县中医院2016年部门决算公开表

扫一扫在手机打开当前页