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弥渡县妇女联合会2019年预算公开

发布时间:2019-03-20 00:00
来源:妇联
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弥渡县妇女联合会2019年预算公开

目录

第一部分 弥渡县妇女联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 弥渡县妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购

弥渡县妇女联合会2019部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、动员和组织妇女参与改革和经济建设;引导妇女提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与民主管理和民主监督,保护妇女儿童合法权益不受侵犯;推动有关部门妇女事业发展服务,创造条件。

2、对妇女进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义的思想教育;进行妇女解放,男女平等教育;鼓励妇女树立“四有”、“四自”精神,努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习科技文化知识,在社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设中充分发挥“半边天”作用。

3、向社会宣传马克思主义妇女和男女平等基本国策,宣传妇女在社会主义发展中取得的成绩,努力消除轻视妇女的封建残余思想影响和传统习俗,坚决同一切歧视、虐待、摧残和迫害妇女儿童的行为作斗争。

4、教育妇女弘扬家庭美德、社会公德、职业道德,正确处理好恋爱、婚姻、家庭问题和邻里关系,建立民主和睦的“美好家庭”,深化“五好文明家庭”创建活动,促进社会风气的健康发展。

5、以“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双合格”活动为载体,动员和组织全县妇女为经济建设和社会进步作贡献。

6、推动《妇女发展规划》、《儿童发展规划》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》的贯彻实施。

(二)机构设置情况

2019年部门内设机构三个,分别是办公室、权益股、城乡股。

(三)重点工作概述

1.创新开展“三八”妇女节、“六一”儿童节系列活动,让广大妇女儿童在快乐的节日气氛中展示自身风采、感受党的温暖。

2.用心做好“两规”的贯彻落实工作,着力解决“两规”实施中的重难点问题。加强对成员单位工作落实情况的督促检查,推动“两规”各项工作目标的完成。

3.继续深化巾帼志愿服务工作。加强对巾帼志愿者和服务队的规范化和精细化管理,充分发挥巾帼志愿者在服务妇女群众、服务社会发展、服务全县工作大局和倡导文明新风等方面的独特作用。

4.创新推进“五项贷款”工作。积极争取省州妇联的支持,为广大种养大户和创业妇女争取更多鼓励创业“贷免扶补”、“两个10万元”微型企业贷款、劳动密集型企业贷款及巾帼科技示范户信用贷款项目资金扶持,促进更多的创业妇女做大做强、加快发展。

5.认真抓实广大妇女脱贫扶贫工作。大力实施“巾帼脱贫行动”,通过坚定脱贫信心、加强技能培训、用好“小额贷款”、发展妇女手工、注重能人引领、凝聚社会力量等举措,协助县委、县政府推进妇女脱贫。

6.继续深化平安家庭创建工作。以州、县、乡镇三级“平安家庭”创建示范村为重点,以“四支女子服务队”活动为载体,以“五进家庭”活动为抓手,多措并举深化“平安家庭”创建活动,以家庭的小平安促进社会的大平安。创新开展“廉政文化进家庭”工作,扬传统美德,树清廉新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 0人,事业编制7人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 150.48万元,其中:一般公共预算财政拨款150.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转98.67万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 214.64万元,其中:本年收入150.48万元,上年结转64.16万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款150.48万元(本级财力150.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 150.48万元。财政拨款安排支出 150.48万元,其中,基本支出115.48万元,项目支出35.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出”134.35万元,主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作经费等支出;“社会保障和就业支出”11.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出;“卫生健康支出”4.92万元,主要用于医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类:“工资福利支出”105.07万元(其中:基本支出105.07万元,项目支出0万元),主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金等支出;“商品和服务支出”45.41万元(其中:基本支出10.41万元,项目支出35.00万元),主要用于办公费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等支出

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年用于保障机关机构正常运转的日常支出150.48万元,其中工资福利支出105.07万元、商品和服务支出45.41万元。与上年基本支出145.40万元对比增加5.08万元,原因是工资福利水平提高。

  1. 项目支出预算增减变化情况及原因说明

    2019年用于保障县妇联完成妇联工作项目支出35万元,主要包括:农村留守儿童工作经费、妇联及妇儿工委工作经费、妇联换届工作经费等开支。与上年对比无增减变化

    (三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年一般公共预算“三公”经费2.25万元,与上年2.70万元对比减少0.45万元,减少比例为16.67%,减少主要原因是严格控制“三公”经费。其中:公务接待费0.25万元,主要用于接待上级部门、挂钩村组干部来访办事产生的费用,与上年0.70万元对比减少0.45万元,主要原因是严格控制公务接待次数和接待标准;公务用车运行维护费2万元,主要用于保障出差、下乡等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年2.00万元对比无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无。

(二)机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费10.41万元,其中:机关事业单位公用经费8.41万元,公务用车运行维护费2.00万元。与上年相比无增减变化。

  1. 国有资产占用情况

        截至201912月31日,资产总额164.64万元,其中:流动资产125.97万元,固定资产38.67万元

  2. 本部门预算绩效情况说明

       无。

    监督索引号53292501871300111

弥渡县妇女联合会2019年预算公开表

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