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关于弥渡县妇联2016年部门预算编制的说明

发布时间:2016-04-01 00:00
来源:弥渡县妇联
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关于弥渡县妇联2016年部门预算编制的说明

2016年弥渡县妇联部门预算已经县十六届人大四次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县妇联属财政供给事业单位收支均包含在部门预算中。现将弥渡县妇联2016年部门预算收入和支出情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)动员和组织妇女参与改革和经济建设;引导妇女提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与民主管理和民主监督,保护妇女儿童合法权益不受侵犯;推动有关部门为妇女事业发展服务,创造条件。

(二)对妇女进行爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义的思想教育;进行妇女解放,男女平等教育;鼓励妇女树立“四有”、“四自”精神,努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习科技文化知识,在社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设中充分发挥“半边天”作用。

(三)向社会宣传马克思主义妇女和男女平等基本国策,宣传妇女在社会主义发展中取得的成绩,努力消除轻视妇女的封建残余思想影响和传统习俗,坚决同一切歧视、虐待、摧残和迫害妇女儿童的行为作斗争。

(四)教育妇女弘扬家庭美德、社会公德、职业道德,正确处理好恋爱、婚姻、家庭问题和邻里关系,建立民主和睦的“美好家庭”,深化“五好文明家庭”创建活动,促进社会风气的健康发展。

(五)以“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双合格”活动为载体,动员和组织全县妇女为经济建设和社会进步作贡献。

(六)推动《妇女发展规划》、《儿童发展规划》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》的贯彻实施。

二、部门基本情况

我部门编制2016年部门预算单位共1个。其中:行政单位1个。实有人数8人,其中:在职在编实有人数7人,离退休人数1人(其中:离休1人);财政全供养8人,非财政供养0人;在编实有车辆1辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入95.06万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入95.06万元,政府性基金预算收入0万元。2016年部门预算总支出95.06万元,其中:基本支出70.06万元,占总支出的74%,项目支出25万元,占总支出的26%。

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

95.06 

一、本年支出

(一)一般公共预算

95.06 

(一) 一般公共服务支出

77.08

1、本级财力

 

(二) 外交支出

2、专项收入

 

(三) 国防支出

3、执法办案补助

 

(四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

 

(五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

 

(六) 科学技术支出

6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

(七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

 

(八) 社会保障和就业支出

9.44

(三)国有资本经营预算

 

(九) 医疗卫生与计划生育支出

3.72

二、上年结转

 

(十) 节能环保支出

 

 

(十一) 城乡社区支出

 

 

(十二) 农林水支出

 

 

(十三) 交通运输支出

 

 

(十四) 资源勘探信息等支出

 

 

(十五) 商业服务业等支出

 

 

(十六) 金融支出

 

 

(十七) 援助其他地区支出

 

 

(十八) 国土海洋气象等支出

 

 

(十九) 住房保障支出

4.82

 

 

(二十) 粮油物资储备支出

 

 

(二十一) 预备费

 

 

(二十二) 其他支出

 

 

二、结转下年

 

收入总计

95.06 

支出总计

95.06

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

2012901

行政运行

52.08

52.08

2012902

一般行政管理事务

25

25

2080302

财政对失业保险基金的补助

0.03

0.03

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.19

0.19

2080305

财政对生育保险基金的补助

0.30

0.30

2080501

归口管理的行政单位离退休

8.92

8.92

2100501

行政单位医疗

3.62

3.62

2100599

其他医疗保障支出

0.1

0.1

2210201

住房公积金

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

95.06

70.06

25

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务
接待

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

小计

公务用
车购置

公务用
车运行

 2.5

 

 2

 

 2

 0.5

2.5

 

 2

 

 2

 0.5

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