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弥渡县寅街镇人民政府关于2014年部门预算编制和“三公”经费预算财政拨款情况的说明

发布时间:2014-05-29 00:00
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关于弥渡县寅街镇2014年部门预算编制的说明

2014年弥渡县寅街镇部门预算已经县十六届人大二次会议审查批准后由弥渡县财政局下达,根据预算管理相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,弥渡县寅街镇收支均包含在部门预算中。现将弥渡县寅街镇2014年部门预算收入和支出情况公开如下:

一、部门主要职责

弥渡县寅街镇人民政府主要职责如下:

(一)在镇党委的领导下,负责执行本镇人民代表大会的决议,以及国务院、省、州、县人民政府的决定、命令和行政措施。对镇人民代表大会负责并报告工作;对县人民政府负责并报告工作。

(二)根据国家法律法规、行政措施,制定规范性文件,发布决定和命令。

(三)管理本镇经济工作和建设、编制、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、地方财政预决算,管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作和民族、宗教事务。

(四)保护社会主义全民所有制和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五)尊重和维护村民委员会的自治地位,对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助。

(六)保护各种经济组织的合法权益。

(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助各少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(九)办理上级人民政府交办的其他事项。

        三、部门基本情况

部门编制2014年部门预算单位共14个。其中:行政单位5个,参公管理事业单位1个。实有人数81人,其中:在职在编实有人数67人,离退休人数14人(其中:离休0人,退休14人);财政全供养81人,非财政供养0人;在编实有车辆3辆。

四、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入720.03万元,其中:财政拨款(公共财政预算)收入720.03万元,政府性基金预算收入0万元。2014年部门预算总支出720.03万元,其中:基本支出658.82万元,占总支出的91.5%,项目支出61.21万元,占总支出的8.5%。

(一)基本支出情况

2014年用于保障弥渡县寅街镇机构正常运转的日常支出658.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.29%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.99%,离退休金、退休公用经费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.72%。其中,年人均办公费2000元,车辆运行维护费30000元/辆·年(按照定员定额标准)。  

    (二)项目支出情况
    2014年用于保障弥渡县寅街镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和专项业务的项目经费支出61.21万元,主要包括:农村财务委托代理业务经费、党建工作经费、专项业务费、乡镇人大主席团工作经费、村级纪检小组办公经费、人大代表活动经费、乡镇纪委工作专项经费、工会妇联工作经费、武装工作经费(含征兵费)、综合文化站业务补助经费等项目专项资金支出。

弥渡县寅街镇2014年预算收支总表

                                                    单位:万元

收 入

支 出

收入项目

2014年预算

支出项目

2014年预算

一、公共财政预算

720.03

一、基本支出

658.82

其中:经费拨款(补助)

720.03

1.工资福利支出

496

         专项收入拨款

 

2.商品和服务支出

79.03

         执法执收拨款

 

3.对个人和家庭的补助

83.79 

 二、政府性基金预算收入

二、项目支出

61.21

三、单位其他资金收入

1.农村委托代理业务经费

2

   1.预算外收入

 

2.党建工作经费

15

2.事业收入

 

  3.专项业务费

20

3.经营收入

 

 4.乡镇人大主席团工作经费

6

    4.其他收入

 

 5.村级纪检小组(勤廉监督委员会)办公经费

3.3

 

 

 6.人大代表活动经费

2.88

 

 

 7.乡镇纪委工作专项经费

7.83 

 

 

 8.工会妇联工作经费

0.6

 

 

 9.武装工作经费(含征兵费) 

0.6 

 10.综合文化站业务补助经费

3

本年收入合计

720.03

本年支出合计

720.03

 

弥渡县寅街镇2014年公共财政支出预算总表

                                                                                                                                                                                                     单位:万元

功能科目编码

科目名称

2014年年初预算数

小计

基本支出

项目支出

合   计

720.03

658.82

61.21

201

      一般公共服务支出

208.29

167.68

40.61 

01

      人大事务

13.97

5.09

8.88 

01

    行政运行

5.09

5.09 

08

  代表工作

8.88

 

8.88

03

    政府办公厅(室)及相关机构事务

136.32

116.32 

20

01

     行政运行

116.32

116.32 

05

     专项业务活动

20

20

06

   财政事务

13.72

13.72

01

      行政运行

13.72

13.72

11

   纪检监察事务

20.79

9.66

11.13

01

      行政运行

20.79

9.66

11.13

29

   群众团体事务

0.6

0.6

01

      行政运行

0.6

0.6

31

   党委办公厅(室)及相关机构事务

22.89

22.89

01

      行政运行

22.89

22.89

203

   国防支出

0.6

0.6

06

      国防动员

0.6

0.6

01

        兵役征集

0.6

0.6

206

   科学技术支出

4.03

4.03

07

      科学技术普及

4.03

4.03

01

        机构运行

4.03

4.03

207

   文化体育与传媒

11.27

8.27

3

01

     文化

11.27

8.27

3

09

       群众文化

11.27

8.27

3

208

   社会保障和就业支出

73.47

73.47

01

    人力资源和社会保障事务

12.83

12.83

01

           行政运行

12.83

12.83

03

   财政对社会保险基金的补助

9.11

9.11

 

01

      财政对基本养老保险基金的补助支出

5.31

5.31 

02

     财政对失业保险基金的补助支出

0.84 

0.84 

04

     财政对工伤保险基金的补助

1.34

1.34

05

     财政对生育保险基金的补助

1.62 

1.62 

05

   行政事业单位离退休

51.53

51.53

 

01

      归口管理的行政事业单位离退休

27.47

27.47

 

02

      事业单位离退休

23.5

23.5

99

        其他行政事业单位离退休

0.56

0.56

210

   医疗卫生与计划生育支出

50.67

50.67

05

      医疗保障

24.22

24.22

01

        行政单位医疗

11.42

11.42

02

        事业单医疗

11.87

11.87

99

        其他医疗保障支出

0.93

0.93

07

     人口与计划生育事务

26.45

26.45

99

        其他人口与计划生育事务支出

26.45

26.45

213

   农林水支出

339.44

322.44

17

01

     农业

73.68

71.68

2

04

        事业运行

73.68

71.68

2

02

     林业

30.97

30.97

04

       林业事业机构

30.97

30.97

03

     水利

19.78

19.78

01

       行政运行

19.78

19.78

07

     农村综合改革

200.01

200.01

05

       对村民委员会和村党支部的补助

200.01

200.01

99

     其他农林水事务支出(款)

15

15

99

       其他农林水事务支出(项)

15

15

221

   住房保障支出

32.26

32.26

02

     住房改革支出

32.26

32.26

01

       住房公积金

32.26

32.26

 

弥渡县寅街镇2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

  

本年预算数

  

20

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

11

3、公务用车费

9

其中:(1)公务用车运行维护费

9

(2)公务用车购置

附件:“三公”经费口径说明

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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