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  • 发布机构: 密祉镇
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弥渡县密祉镇2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

发布时间:2023-02-22 11:43
来源:密祉镇
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弥渡县密祉镇2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表


    



第一部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成年初财政预算,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

6.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项

(二)机构设置情况

我部门为乡镇部门,共设置11个内设机构,包括:党政办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、应急消防办公室、经济发展办公室、爱国卫生办公室、退役军人事务站、人居环境办公室、民政办、公路管理所。

所属单位10个,分别是:

1、行政单位3个:弥渡县密祉镇党委、弥渡县密祉镇人大、弥渡县密祉镇纪委。

2、参公事业单位1个:弥渡县密祉镇财政所。

3、事业单位6个:弥渡县密祉镇劳动与社会保障服务中心、弥渡县密祉镇文化旅游体育广播电视服务中心、弥渡县密祉镇农业综合服务中心、弥渡县密祉镇水务工作站、弥渡县密祉镇林业和草原工作站、弥渡县密祉镇村镇规划服务中心。

(三)重点工作概述

1.乡村振兴稳步推进。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四个不摘”,聚焦边缘易致贫户和脱贫不稳定户,加强对贫困户的动态监测管理,全面巩固提升脱贫成果,防止出现新的返贫致贫。围绕“水、路、电、网”,持续提升到村到户基础设施建设,统筹推进薄弱地区公共服务设施建设,持续推进城乡一体化发展。持之以恒抓实产业发展,打好“绿色食品牌”,持续推进生猪产业链扶贫项目,继续壮大以“一棵菜、一头猪”为支撑的现代高原特色产业,大力扶持群众发展增收产业。严格落实“四个不摘”工作要求,延续“五级书记”抓巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,严格执行防止返贫动态监测和帮扶“五项机制”,稳步开展扶贫项目资产后续管理、易地扶贫搬迁后续帮扶、扶贫小额信贷等工作。“一平台、三机制”、干部规划家乡等各项工作有序推进,为乡村振兴打牢基础。

2.要用好用足乡村振兴政策。认真落实各项乡村振兴政策,巩固提升义务教育均衡发展成果,健全控辍保学教育长效机制;全面落实建档立卡贫困人口医疗救助政策,提高贫困地区群众健康水平;用活用好行业扶持、就业扶持、生态扶持、电商扶持等乡村振兴发展政策,加大农村劳动力转移培训和农村实用技术培训,多渠道开发岗位安置就业,不断拓宽群众增收门路。

3.要加强完善、补足基础设施建设。持续加快推进美丽乡村建设、自然村整村推进、农村危房改造等项目,切实解决贫困户住房、交通、水利、民生等制约发展的瓶颈问题;实施好农村垃圾治理、厕所革命、厨房革命、乡村绿化和宜居美丽乡村建设,不断夯实贫困地区基础设施建设。

4.要抓实“两违”治理。坚决管住当前,全面叫停在建农村居民住房建设,始终保持“两违”整治的高压态势;深入推进“大棚房”问题清理整治,坚决遏制城乡新增非法占地和违法建设行为。有序规范未来,科学合理编制村庄新一轮规划,持续推进城乡建设用地增减挂钩及农村废旧农宅拆除复垦,空心村治理等工作。

5.要加强生态建设。持之以恒抓好东山面山绿化和乡村绿化,继续实施好天保工程森林管护和新一轮退耕还林、陡坡治理工程;扎实推进生态文明建设十大工程,深入贯彻落实“河长制”,做好生态保护修复。坚决打好污染防治攻坚战,全面落实环境保护监督和环境应急监管制度;深入推进“三清一改”,加快推进垃圾中转站建设,建好管好用好垃圾焚烧炉等各类垃圾处理设施,全面实镇域生活垃圾100%集中无害化处理。

6. 创建文明城市。加大交通秩序整治力度和文明创建宣传力度,广泛开展志愿服务活动,完善无障碍卫生间等基础设施,着力提升市民文明素质。创建卫生县城。常态化抓好疫情防控工作,持续推进爱国卫生“7个专项行动”,推动“大清扫、大清洁”制度常态化,扎实开展省级卫生乡镇、卫生村创建工作,引导群众养成良好生活习惯和健康文明生活方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位1个;事业单位6个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制24人,事业编制29人,工勤人员编制9人。在职实有62人,其中:财政全额保障62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入1273.30万元,其中:一般公共预算1273.30万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入4.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年1229.54万元对比,本年财务总收入增加了43.76万元,增长3.56%,主要原因是我部门新招录行政、事业人员及部分人员工资待遇补助的调整增加,人员数增加对行政事业单位公用经费补助的增加,导致本年基本性支出增加,即本年财务总收入较2022年度财务收入增加。

(二)财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入1269.30万元,其中:本年收入1269.30万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1269.30万元(本级财力1269.30万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年1229.54万元对比,本年财务总收入增加了39.76万元,增长3.23%,主要原因是我部门新招录行政、事业人员及部分人员工资待遇补助的调整增加,人员数增加对行政事业单位公用经费补助的增加,导致本年基本性支出增加,即本年财务总收入较2022年度财务收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1273.30万元。财政拨款安排支出1269.30万元,其中:基本支出1166.81万元,与上年1148.34万元对比,增加了18.47万元,增长1.61%,主要原因是:财政供养人员(在职人员、公益性岗位、劳务派遣人员等工资保险费用基数的调整增加,对应支出增加),造成职工工资福利支出较2022年增加20.52万元,增长0.15%;商品及服务支出较2022年减少2.05万元,下降0.28%;项目支出102.49万元,与上年81.20万元对比,增加了21.29万元,增长26.22%,主要原因是我部门在2022年度为其他工资福利补助增加24.79万元的原因,本年较上年财政安排财政资金调整增加了相关经费24.79万元,及本年人大代表、党代表人数变化,造成相关经费的变化,从而造成本年度项目支出较2022年度增加其他支出4.00万元,较上年增加4.00万元,增长100%,主要用于本年度部门采购自有资金采购项目支出费用,而上年度无相对应政府采购项目支出

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1269.30万元,按功能科目分组具体为:

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作 支出13.00万元,主要用于镇人大、人大代表、人代会等相关会议、日常事务的正常支出;

2010206一般公共服务支出—政协事务-参政议政 支出3.00万元,主要用于镇政协专干相关工作及政协在基层相关工作经费支出;

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行 支出255.92万元,主要用于镇人民政府工作人员工资和日常工作经费等相关工作支出;

2010305一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—专项业务及机关事务管理 支出25.00万元,主要用于全镇专项业务工作经费等相关工作支出;

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行 支出44.85万元,主要用于镇财政所工作人员工资和日常工作经费等相关工作支出;

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行 支出35.95万元,主要用于镇纪委工作人员工资和日常工作经费等相关工作支出;

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行 支出1.00万元,主要用于镇工会、妇联工作人员日常相关工作支出;

2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行 支出80.69万元,主要用于党委工作人员工资和日常工作经费支出;

2013699一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他共产党事务支出 支出4.60万元,主要用于镇党代会年会制工作相关事务支出;

2030601 国防支出—国防动员—兵役征集 支出1.00万元,主要用于镇武装工作经费(含征兵经费)的支出;

2070109 文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—群众文化 支出25.30万元,主要用于镇文化站工作人员工资和镇相关文化工作相关费用经费支出;

2080101 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行 支出48.51万元,主要用于镇劳保站工作人员工资和镇相关工作相关费用经费支出;

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休,支出0.18万元,主要用于镇人民政府、财政所退休人员相关费用支出;

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.18万元,主要用于镇林草站、文化站、农综站退休人员相关费用支出;

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费 支出90.33万元,主要用于镇各机关事业单位基本养老保险支出;

2081901 社会保障和就业支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出 支出1.95万元,主要用于镇城市低保人员生活补助支出;

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗 支出 24.41万元,主要用于行政单位医疗保障支出;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗 支出22.26万元,主要用于事业单位医疗保障支出;

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.84万元,主要用于事业单位医疗保障支出;

2120201 城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理”支出27.79万元,主要用于村镇规划服务中心工作人员工资福利支出和日常工作经费支出;

2130104 农林水支出—农业农村—事业运行 支出118.12万元,主要用于农业综合服务中心工作人员工资支出和日常工作经费支出;

2130152 农林水支出—农业农村—对高校毕业生到基层任职补助 支出8.40万元,主要用于高校毕业生到村委会工作的人员工资支出和日常工作经费支出;

2130204 农林水支出—农业农村—事业运行 支出61.77万元,主要用于林草站工作人员工资支出和日常工作经费支出;

2130310 农林水支出—水利—水土保持 支出46.12万元,主要用于水保工作站的工作人员工资支出和日常工作经费支出;

2130705 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助 244.53万元,主要用于各村组干部工作人员工资支出和日常工作经费支出;

2139999 农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出 支出20.00万元,主要用于党建相关工作经费支出;

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 支出62.60万元,主要用于各机关事业单位在职职工的住房公积金费用支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1269.30万元,其中:基本支出1166.81万元,项目支出102.49万元。按部门经济科目分组具体为:

1.301 工资福利支出865.66万元(其中:基本支出840.87万元,项目支出24.79万元),主要用途如下:

30101基本工资支出212.39万元,(其中:基本支出212.39万元,项目支出0.00万元),

30102津贴补贴支出210.12万元,(其中:基本支出210.12万元,项目支出0.00万元),

30103奖金支出58.80万元,(其中:基本支出58.80万元,项目支出0万元),

30101绩效工资支出155.45万元,(其中:基本支出155.45万元,项目支出0.00万元),

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出90.33万元,(其中:基本支出90.33万元,项目支出0.00万元),

30110职工基本医疗保险缴费支出46.67万元,(其中:基本支出46.67万元,项目支出0.00万元),

30112其他社会保险缴费支出4.51万元,(其中:基本支出4.51万元,项目支出0.00万元),

30113住房公积金支出62.60万元,(其中:基本支出62.60万元,项目支出0.00万元),

30199其他工资福利支出24.79万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出24.79万元)。

2. 302 商品和服务支出190.77万元(其中:基本支出115.02万元,项目支出75.75万元);主要用途如下:

30201 办公费支出77.98万元,(其中:基本支出19.83万元,项目支出58.15万元),

30215 会议费支出25.60万元,(其中:基本支出8.00万元,项目支出17.60万元),

30228 工会经费支出10.11万元,(其中:基本支出10.11万元,项目支出0.00万元),

30231 公务用车运行维护费支出12.00万元,(其中:基本支出12.00万元,项目支出0万元),

30239 其他交通费用支出25.86万元,(其中:基本支出25.86万元,项目支出0万元),

30299 其他商品和服务支出39.22万元,(其中:基本支出39.22万元,项目支出0万元)。

3. 303对个人和家庭的补助支出212.87万元(其中:基本支出210.92万元,项目支出1.95万元);主要用途如下:

30305 生活补助支出212.87万元(其中:基本支出210.92万元,项目支出1.95万元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省级配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助项目。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项补助项目。

六、财政专户管理资金情况

部门无纳入财政专户管理资金。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

(一)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,我单位编制了2023年政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额7.11万元,其中:政府采购货物预算7.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

(二)政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定,我单位编制了2023年政府购买服务预算,共涉及购买项目0个,政府购买服务预算总额0.00万元,其中:基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.00万元,与上年预算数对比减少3.00万元,下降15.79%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2023年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数一致,无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

我部门2023年因公出国(境)费预算与上年一致,无增减变动。

(二)公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为4.00万元,与上年预算数一致,无增减变动,国内公务接待批次为198次,共计接待2433人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致,无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元,与上年预算数对比减少3.00万元,下降20.00%。其中:公务用车购置费预算0.00万元,与上年预算数一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算12.00万元,与上年预算数对比减少3.00万元,下降20.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

我部门2023年公务用车购置费预算数与上年一致,无增减变动;公务用车运行维护费预算减少原因是:公务用车运行维护费财政拨款数调整减少及车辆编制实有数的减少,公务用车运维成本变化等相关需求的减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

(一)部门整体支出绩效目标

我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,特别是习近平总书记对有关地区考察的重要批示精神,全面贯彻落实中央、省、市、县重要决策部署,把中央“五大发展理念”和县“八抓八促”贯穿于全镇经济社会发展各个环节,以“优先保障民生、有序推进发展”的发展思路和生态旅游发展示范镇”的发展定位,全力拓展密祉镇发展新空间、新路径、新动力,全力改善和增进民生福祉,全力推进我镇经济社会发展。(一)全力加强党的建设,确保执政能力有效提高。确实加强党的思想政治建设,确实加强领导班子和干部队伍建设,确实加强党的基层组织建设。(二)积极推进农业、生态建设、确保农业产业化见时效。继续加快农业产业结构调整,深化土地流转,加强林业生态建设。(三)继续狠抓重点工作,确保经济发展上新台阶。进一步推进重点项目和谋划新项目。(四)积极推进基础设施建设,确保村镇面貌大改观。加强村镇规划建设,加强基础设施建设,加强农村人居环境综合整治。(五)抓好民生保障,确保社会事业快速发展。抓好社会保障工作,抓好计划生育工作,抓好文教工作,认真做好国土、卫生、征兵等工作,确保社会各项事业持续协调发展。(六)抓好社会管理,确保社会平安稳定。认真做好社会稳定工作,加大推习近平安创建活动,抓好安全生产工作。(七)坚持形象提升,提高政府施政水平。强化理论学习,严格依法行政,提高工作效能,坚持廉洁勤政。

(二)重点项目绩效目标

2023年我部门有重点项目2个,分别是专项业务费项目、党建工作经费项目,财政预算共安排项目经费45.00万元。

项目1:“专项业务费”项目,财政预算安排25.00万元。

绩效目标:通过项目实施,一是严格按照“科学合理、统筹兼顾、规范透明、高效顺畅”的原则,合理安排使用专项业务费,集中财力办大事、办要事,保证镇政府正常运行所需的基本开支。二是形成以紧贴政府为中心的工作服务。在工作中,始终注意把握突出政府服务在促进经济、社会发展中的引领、支撑作用,始终坚持政府工作服务全镇工作,服务经济社会发展大局,始终紧贴县委、县政府经济社会发展重点,最大限度地发挥政府服务政策导向作用。

项目2:“党建工作经费”项目,财政预算安排20.00万元。

绩效目标:专门用于党组织建设和党的组织生活,做到专款专用、规范有序、合理支出,筑牢党建工作基础,激发基层党员干部的积极性,进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力,有力地推进全镇党建工作的创新发展,提升基层党建科学化水平。通过项目实施,以我镇每一年度的党建工作为核心,重点推进全镇6个村委会党建工作的规模化发展,不断完善提升我部门各党部及党员自身存在问题,为我部门2023年度党建工作目标提供有力技术支撑。

我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排77.98万元,主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年62.06万元对比,增加15.92万元,增比为25.65%,增加主要原因是部门预算经济分类科目的变化(商品及服务支出-其他交通费用(上年属工资及福利支出)增加)、部分日常工作经费、办公费、会议费及车辆运行维护费等费用支出的变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,我单位资产总额937.27万元,其中,流动资产558.45万元,固定资产378.82万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0001万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少285.51万元,其中固定资产增加33.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231上报)资产月数。

第二部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

党建工作经费

二、立项依据

弥渡县财政局关于编制2023年部门预算的视频会议通知-弥渡县2023年乡镇支出预算支出定员定额标准

三、项目实施单位

弥渡县密祉镇人民政府

四、项目基本概况

专门用于党组织建设和党的组织生活,做到专款专用、规范有序、合理支出,筑牢党建工作基础,激发基层党员干部的积极性,进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力,有力地推进全镇党建工作的创新发展,提升基层党建科学化水平。

五、项目实施内容

本年度计划召开党建工作相关会议4次、规范化建设党组织个数≥46个,开展党员教育培训≥2次,发展新党员增长程度及相关党员教育培训力度,相关重要党内决定及相关文件学习、普及、传达程度;党建引领强化,促进社会和谐发展,提高全镇党建工作的时效性。

六、资金安排情况

县级财政安排2023年度党建工作经费20.00万元,除此之外无其他资金。

七、项目实施计划

牢党建工作基础,激发基层党员干部的积极性,进一步提高党组织的战斗力、凝聚力和创造力,有力地推进全镇党建工作的创新发展,提升基层党建科学化水平。

八、项目实施成效

不断提升辖区群众对辖区各党政机关、组织机构、办事团体服务的满意度,专注、听取群众对辖区各党组织机构执行相关政策及相关党组织信息公开反馈意见、建议

第三部分 弥渡县密祉镇2023年部门预算表

(详见附件)

附件:弥渡县密祉镇2023年部门预算表


监督索引号53292519055700000


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